企业管理-审计部职权范本.doc

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审计部职权范本名称审计部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态审计部受财务总监领导,直接向财务总监报告工作。1部门职责(1)公司审计制度的拟定和执行;(2)实施内部审计;(3)配合外部审计部门和审计机构的审计工作;(4)对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查,并提出检查报告书和处理意见;(5)对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督;(6)宣传审计法规。2部门权力(1)对审计中发现的重大问题,有越级汇报的权力;(2)对审计中发现的问题,在报经批准后有处罚的权力;(3)对财务运作全过程有监督检查的权力;(4)要求相关部门配合相关审计工作的权力;(5)审计过程中,要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力;(6)部门内部员工考核的权力;(7)部门内部员工聘任、解聘的建议权;(8)部门内部工作开展的自主权;(9)其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期

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