【工作总结】20XX年审计财务工作总结范文[1].docx

上传人:小小飞 文档编号:114310 上传时间:2018-11-09 格式:DOCX 页数:7 大小:20.01KB
返回 下载 相关 举报
【工作总结】20XX年审计财务工作总结范文[1].docx_第1页
第1页 / 共7页
【工作总结】20XX年审计财务工作总结范文[1].docx_第2页
第2页 / 共7页
亲,该文档总共7页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《【工作总结】20XX年审计财务工作总结范文[1].docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【工作总结】20XX年审计财务工作总结范文[1].docx(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、第 1 页 20XX 年审计财务工作总结范文1 特征码 OEsuszhtDcmeRZLVNopu 时光过的飞快,XX 年公司的工作已经结束了,可以说,在 XX 年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做 好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中, 高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好, 这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做 好! XX 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关 键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计 部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧 紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工

2、作重点,团结奋进, 真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定 的成绩。为了总结经验教训,更好的完成 xx 年的各项工作任务, 我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、XX 年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 1、增强财务服务意识 XX 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效 第 2 页 益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效 益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落 实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司 的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公

3、司)的 财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务 制度。 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的 规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、 完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资 金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX 年及 XX 年明细 账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行 了分类统计,为各分、子公司的 XX 年全面预算奠定基础;二是 提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见 适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发

4、至各分、 子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了 预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中 存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对 于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专 第 3 页 门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算 的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大 大的提高和增强,为做好 XX 年全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理 了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作,并由 此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免 XX 年度企业

5、所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税 收优惠政策的批复以及 XX 年度物流公司、运输公司所 得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务 审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按 “统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具 体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务, 充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专

6、项整顿工作的安排和财务收 支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促 进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工 第 4 页 作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为 指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务 自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐” 、 “小 金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失 真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩 序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根 据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并 有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查

7、, 切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管 理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集 团健康发展。集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资 资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了 保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中 心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度 和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进 行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条 不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集 第 5 页 团公司正常的经济运行。 (二

8、)审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的 提出要求 (1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意 识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息 化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参 与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发 挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这 一要求作为 XX 年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机 感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新 形势下财务工作的要求。 (3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用, 从而

9、降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来 越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作 为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造 成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有 资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提 高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集 约化发展。 2、全面迎接国家审计 第 6 页 为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计 重点,我部门 XX 年 12 月 31 日的财务收支进行了复查,并结合 内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开 展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时

10、为集团公司领 导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体 的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面 向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员, 充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位 同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗 位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实 的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财 务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人 员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审

11、计部 岗位责任制考核办法 ,通过大家认真地学习和讨论,积极思考, 并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。 二、存在的问题 XX 年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步, 但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在: 第 7 页 1、是需要加大制度建设的力度; 2、是加强对分、子公 司的财务管理; 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽 然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也 是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着 改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进 一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要 进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局 (公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际, 开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。 XX 年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度 也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理 等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领 导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变 工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务 管理服好务。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1