【工作总结】20XX年度内部审计工作总结范文[1].docx

上传人:小小飞 文档编号:118796 上传时间:2018-11-09 格式:DOCX 页数:10 大小:21.14KB
返回 下载 相关 举报
【工作总结】20XX年度内部审计工作总结范文[1].docx_第1页
第1页 / 共10页
【工作总结】20XX年度内部审计工作总结范文[1].docx_第2页
第2页 / 共10页
亲,该文档总共10页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《【工作总结】20XX年度内部审计工作总结范文[1].docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【工作总结】20XX年度内部审计工作总结范文[1].docx(10页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、第 1 页 20XX 年度内部审计工作总结范文1 特征码 gpxdhlVgUCHXAWJBciUp 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领 导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化 滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内 部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与 管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进 发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上, 开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据 不完全统计,全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项,查 出损失浪费 2488 万元,增加效益 1

2、3008 万元,提出建议意见被 采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪 律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个 重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了 积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局” ,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促 第 2 页 进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点, 积极进行工作重点“转型” ,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审 计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执 行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20X

3、X 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织 开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物 资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系 指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风 险,提出了加强管理的 6 条意见,并专题向公司领导提交了综 合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费 收取标准,制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标 准的规定 (合公通20XX18 号文件) ,强化了内部建设项目的 资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益, 发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照合肥科技 农村商业

4、银行审计检查实施办法 、 合肥科技农村商业银行审 计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优 化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任, 让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。 合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规 定 ,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了 对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了二 第 3 页 院内审工作职责(细则) 等制度,使内审工作有法可依、有章 可循,成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审 机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据 不完全统计,到 12

5、 月底,内审机构已审计建设项目 5906 个。 合肥电信分公司审计部 20XX 年继续严把审计质量关,严格按照 省公司的要求,对具备条件的工程项目做到 100%审计,截止到 11 月底统计,共审计认定通信工程项目 4299 项,工程送审总 金额 11308.72 万元,审减 406.84 万元。建筑安装工程 66 项, 送审金额 309.24 万元,审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合 肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个,送审金额 1593.79 万元,审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股 (集团)有限公司接审项目 121 个,涉及工程 86 项,送审金

6、额 64080.3 万元,部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局 审计处实施工程竣工决算审计 68 项,送审金额 4690.5 万元, 审减额 839.8 万元,审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审 计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项 目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务 收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计 214 项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财 第 4 页 政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约 效率,强化对政府采购的监管。截至 2

7、0XX 年 10 月份,全区自 行采购预算 0.1082 亿元,实际支付 0.0809 亿元,节约资金 273 万元,资金节约率高达 25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社 居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、 高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢 岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 20XX 年 1-6 月份财务收支 情况进行了审计。市公路局对所属 11 个单位 20XX 年财务收支 进行了全面 面审计,审计面为 100%,通过审计,发现问题 36 个,提出审计 意见 38 条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统

8、计,全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。 通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、 自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局 20XX 年以财 务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局 局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合, 即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政 第 5 页 工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民 政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨 镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位, 也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正

9、确评价 被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察 部门抓党风廉政建设的重要依据。 五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审 计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定, 对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年 共审核审签经济合同 342 份,金额达 8690.90 万元,无违约合 同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至 20XX 年 11 月底共审核集团、锦邦等 5 个公司的合同 1742 份, 合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司 严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立、审 查,从维护公司利益角

10、度出发,修改不合法不合规之处,避免 潜在风险,全年共审查合同 300 余份,较好地履行了风险控制 职能。 二、突出服务理念,努力推进内审协会建设 合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员 单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持 和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定 的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽 第 6 页 带作用,切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来, 市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。 一是推进内部审计职业化建设。第一,抓好内审人员继续 教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽 省内部审计师协

11、会和合肥市内部审计协会 20XX 年工作要点的要 求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一 系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。 20XX 年 5 月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培 训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有 260 余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市 审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞。 培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课, 系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化, 审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技 能,建立健全内部审计制度,促进全市内

12、审工作的规范化、制 度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二,继续做 好 CIA 考试的宣传、报名工作。CIA 是国际内部审计专家的标 志,是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织 宣传、报名工作投入了很大精力,20XX 年共组织了 30 人参加 考试。 二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为 进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市 第 7 页 各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的 20XX 20XX 年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及 20XX 年风 险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量控制 与管理两个课题的理论研讨。合肥

13、供电公司审计部组织实施 的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项 目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的 风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村 商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部 审计机构质量控制等 8 篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖 1 篇,三等奖 2 篇,优秀奖 5 篇。 三是组织推荐参加全省 2005 年至 20XX 年内部审计先进单 位和先进工作者和为纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25 周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。 根据省审计厅关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备 工作的通知 (皖审

14、发20XX74 号)要求,为认真总结我市内 部审计工作经验,促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展, 市内审协会组织推荐了 2005 年至 20XX 年全市内部审计先进单 位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百 大集团审计部等 8 个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市 建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等 9 位同志 荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放 第 8 页 30 周年暨审计机关成立 25 周年全市审计系统先进集体和先进 工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等 5 个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建 等 6 位同志荣

15、获全市内部审计先进工作者。 四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通 过培训考试和资格认证,合肥市已有 700 多名内审人员取得了 中国内审协会颁发的资格证书。按照安徽省内部审计人员岗 位资格证书年检办法和省内部审计师协会 20XX 年的工作要求, 为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计 岗位资格证书的第二次年检工作,共年检 400 余人。 五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放 30 周 年暨审计机关成立 25 周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加, 共征集书法、美术、摄影作品等计 40 余幅,其中荣获 2 个一等 奖,3 个二等奖,2 个三等奖。 六是组织

16、内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行” 主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、 牛慧演讲的感悟审计人生,无怨无悔荣获一等奖,合肥经 开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获三等奖,合肥热电 集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。 第 9 页 七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境, 市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建 设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作, 推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了 20XX 年 中国内部审计150 份。 三、工作计划 一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结 2003 年 合肥市内

17、审协会成立以来的工作,规划下一个 5 年的工作,选 举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会、常务理事会。 二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机 关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作 思路,促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单 位的学习交流活动。 三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一,推荐有 条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办 的专业培训。第二,市内审协会根据全省审计系统的“审计创 新年”活动,结合我市实际,举办一期内审人员业务培训班。 四是继续开展理论研讨和经验交流活动。 五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。 第 10 页

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1