行政部库房管理制度.doc

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资源描述

1、行政部库房管理制度为规范行政部物资和物料流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加强行政 部成本核算,特制定本制度。一、本制度所提到的库房是指:办公用品柜、杂物仓库、保洁品备品库,所存放之物品 界定如下:办公用品、生活用品、保洁用品、维修工具、暂时闲置之办公家具及小型设备等。二、部门办公用品柜管理员为部门助理,杂物库房管理员为财物组兼职库管员,备品库 管理员为下属物业公司库管员。三、库房管理员职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、建立物品卡片、台账、数量金额明细账,认真填写库房物品清单(附件一)做到 日清月结;3、货物入库时,认真检验、核对型号、数量,并完成相应入库手续办理,据实

2、填写入 库单(附件二),对检验不合格产品可予以拒收;4、入库物品要分类管理,按用途分类、分别存放、并设立明显标识;5、随时检查各种货物的存量情况,及时发出货物低量报警;6根椐用量、需求量及库存量情况合理确定建议采购数量,控制各类物品的库存量;7、依照规定时间,进行库存盘点、上报工作;8、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。9、认真做好仓库发料工作。10、有责任提出仓库管理的合理建议。四、物品验收1、物品入库,库管员要亲自同交货人作交接手续,核对清点物品名称、规格、数量,并 在入库单上做好记录,不合格品、损坏物品、外观不良等物品入库均需在备注栏中注明。2、 采购物品验收的抽样方法:采购物品的数量

3、小于或等于 20件时,库管员或专业人员必须对每一件物品进行检验,采购数量大于20件,按5%-10%的比例随机抽样进行检验3、入库人与库管员双方核对完毕后进行签收作业,交货人需在入库单上签字,保管 员可依交货人要求在交货人提供的送货单上签字,至此物品经济责任从交货人转移至库房管 理员。五、储存保管1、物品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。2. 贮存的物品应做到“三清、二齐、一致”(即材质清、规格清、数量清;摆放整齐、 库容整齐;账、物一致)、“三定位”(按库、按架、按位)。贮存的物品要做到防锈、防 潮、防火、防水、防温。对温度、湿度有特殊要求的物品应保持在相应的环境下,进行相应

4、 的处理。对有有效期要求的物品,要专门保管,防止超期。六、码放要求1、下方货架放置较重、体积较大的物品,中间层放置发放频次较高的物品,上层放置质 量较轻、体积较小的物品;2、使用瓶、桶包装的物品要单层码放,不可倒置;3、多排码放的同种物品码放数量要一致,一般为 5或10的倍数,先购入的物品码放在 同类物品的左排前方;4、不同种类的物品码放,要保留可安全存取一件此类物品的间隔;5、 纸包装物品(办公品、棉制品、纸制品)需五、五码放,高度不超过2米;6塑料袋包装物品需平置,五、五码放,码放高度不超过1.5米;7、金属桶包装等码放不超过 3层,不可倒置。七、领用发放1、库房物品领用单(附件三)填写要

5、求:规范的物品名称、规格、数量、经理签字 等,仓库保管员方可办理出库。保管员月末对库房物品领用单汇总并保留。2、库管员根据进货时间遵守先进先出的原则。八、检查每季财务专员不定期抽查库房的管理情况。检查内容(重点):1. 物品管理;2. 账务管理:账账是否相符,账实是否相符;3. 检查依据:物品明细账,领料单,及实际库存物品数量。九、库房安全管理1. 库房内严禁吸烟,并有明显的防火标识。2. 库内通道必须保持畅通,严禁存放物品堵塞通道。3. 物品入库前,应进行检查,以防带入火种。4. 严禁存放易燃、易爆化学品。临时存放的化学品按化学品、危险品临时管理办法 的要求严格执行。5. 不得使用电器取暖设

6、备,禁止乱拉临时电源照明线。7. 库内废旧物品要及时清理,库管员班前班后进行防火检查,关好门窗,切断电源,锁 好门,以防失窃。8. 发现失窃及时报告保安部,报告部门负责人,保护好现场。附件库房名称:库房物品清单年 月 日序 号品名规格单位日期入库数量物品来源 (供应商)入库人签字领用单号领用人发放量退回量现存量备注12345678910111213141516审核制表附件库别:号:入库单品名型号单位数量生产日期批号检验单号备注编旦入库人:复核人:库管员:附件三:库房物品领用单领用单位:12年月日领用单号:名称规格数量单位用途说明核准:仓库发放:领用人:领用单位:库房物品领用单单号:12年月日领用一名称规格数量单位用途说明核准:仓库发放:领用人:

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