企业所得税季(年)度纳税申报表..doc

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1、税款所属期间:自纳税人识别号纳税人名称纳税人地址登记注册类型企业所得税季(年)度纳税申报表年 月 日至金额单位:元(列至角分)邮政编码行业1销售(营业)收入(请填附表一)42其他扣除费用项目(附明细表)2减:销售退回43纳税调整前所得(14-15-16-17 )3折扣与折让44力口:纳税调整增加额(45+59)收4销售(营业)收入净额(1-2-3)45其中:工资薪金纳税调整额(见附表四)入5其中:免税的销售(营业)收入46职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税 调整额(见附表四)6特许权使用费收益47利息支出纳税调整额7投资收益(请填附表二)48业务招待费纳税调整额总8投资转让净收益(见

2、附表二)49广告支出纳税调整额(见附表七)9 1租赁净收益50赞助支出纳税调整额10汇兑净收益应51捐赠支出纳税调整额(见附表八)额11资产盘盈净收益52折旧、摊销支出纳税调整额(见附表五)12补贴收入纳53坏帐损失纳税调整额(见附表六)13其他收入(请附明细表)54坏帐准备纳税调整额(见附表八)14收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13)税55罚款、罚金或滞纳金15销售(营业)成本(请填附表三)所56存货跌价准备16销售(营业)税金及附加57短期投资跌价准备仃期间费用合计(18+42)得58长期投资减值准备18其中:工资薪金(请填附表四)59其他纳税调整增加项目(请附明细表

3、)19职工福利费、职工工会经费、职工教育经 费(见附表四)额60减:纳税调整减少额(61+62)20固疋资产折旧(请填附表五)的61其中:研究开发费用附加扣除额21无形资产、递延资产摊销(见附表五)计62其他纳税调整减少项目(请附明细表)22研究开发费用63纳税调整后所得(43+44-60)23 1利息净支出算64减:弥补以前年度亏损(请填附表九)扣24汇兑净损失65减:免税所得(66+72)25 1租金净支出66其中:国债利息所得除26上缴总机构管理费67免税的补贴收入27业务招待费68免税的纳入预算管理的基金、收费或附加28税金69免于补税的投资收益项29 1坏帐损失(请填附表六)70免税

4、的技术转让收益30增提的坏帐准备金(见附表六)71免税的治理“三废”收益31资产盘亏、毁损和报废净损失72其他免税所得(请附明细表)目32投资转让净损失(见附表二)73应纳税所得额(63-64-65)33 1社会保险缴款74适用税率34劳动保护费应75应缴所得税额35 1广告支出(请填附表七)76减:期初多缴所得税额36捐赠支出(请填附表八)缴77已预缴的所得税额37 1审计、咨询、诉讼费所78应补税的境内投资收益的抵免税额38差旅费得79应补税的境外投资收益的抵免税额39 1会议费80经批准减免的所得税额40运输、装卸、包装、保险、展览费等销售 费用(请附明细表)税81应补(退)的所得税额(75 -80)41矿产资源补偿费纳税人开户银行纳税人代表签章:代理申报中介机构签章:帐号以下山稅务机关填写*纳税人单位公章:口期:经办人:经办人执业证件号码:经办人:受理申报日期:审核人:受理申报税务机关公章联系电话:联系电话:审核日期:

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