【工作总结】财务工作总结精编[1].docx

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1、第 1 页 财务工作总结精编1 特征码 yWJjAgyZiVdElsBPAhLS XX 年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工 作情况汇报如下,请各位代表审议。 第一部分 XX 年年的主要工作 XX 年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围 绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务 流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、 受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪 反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单 位成立了以一

2、把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室, 建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省 公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项 200 余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关 审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的 32 第 2 页 个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、 仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律 和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计 署的严格考验,得到了审计组的较高评价。 二

3、、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面,以“推进财务和资产 7.0 系统上线”为 重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务 7.0 系统的各 项管理和操作程序,积极改变核算流程,30 人历时一个月,完 成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原 本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳 任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、 提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行 业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一

4、直处 于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件 开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计 20XX 年一 季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战 略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基 础。 在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广, 第 3 页 基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售 系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收 付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金 头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷 的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管

5、理能力稳步提升。 在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点, 确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、 pos 机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资 金安全,截止 XX 年年底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座,同比增加 147 座,上门收款率达到 87%,同比提高 2 个百 分点,比 XX 年提高 73 个百分点;pos 机刷卡结算金额为 8.9 亿元,同比增长 8.5 倍;清理冗余账户、合并账户 39 个,账户 数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落 实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查 面达 100%,由

6、省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 60%, 并根据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整 体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计 检查站库 1500 余座,检查覆盖面 99%以上,发现和整改问题 500 余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司 督察组的高度评价。 在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资 第 4 页 单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步 提高转资速度,截止 XX 年年底在建工程余额 61596 万元,与年 初相比在建工程占资产总额的比重下降了 0.67 个百分点。同时, 依托资产 6.0 系统,有效的解决了信

7、息不对称的问题,全年共 完成 695 万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制 5 万 余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各 项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况 进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产 335 项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据 支持。 四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司 实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合 合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内; 二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图, 20

8、XX 年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成 功。 五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。 第 5 页 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得 了较好地成绩。一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率 的再次下降,年节约利税 800 余万元;二是通过大力协调,湖 北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印 花税的违规政策,年节约印花税 200 余万元,摆脱了企业被动 纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中 的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进一步 提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企 关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查,查处整 改问题 20 余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法, 规范了票据的使用,降低了税务风险。

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