【工作总结】20XX年度财务工作总结报告_1.docx

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1、第 1 页 20XX 年度财务工作总结报告 特征码 LywkBPSsFXOndwLZDRQE 我校在 20XX 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防 范风险、确保资金安 全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起 到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 20XX 年度 年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度; 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工 作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保 障的各项政策。在具体工作中

2、对学校是否按政策规范收费、对 作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况 等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教 育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支 第 2 页 情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高 了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部 审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所 有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留 挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经 补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支

3、出的真实性 和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定 要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定 办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类 往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从 XX 年后没有产 生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象, 学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取, 用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给 予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育 局安排的各项工作。 审计工作中的措施 第 3 页 1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的 认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看 待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为 基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取 了从机制上和制度上提出解决问题的办法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审 计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落 实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作 的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

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