【工作计划】20XX年医院审计工作计划范文.docx

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1、第 1 页 20XX 年医院审计工作计划范文1 特征码 uPtXfdVHMntwQcokodVw 一、财政审计 1、本级财政预算执行审计(省定) 。以促进加强财政预算管理, 规范财政资金分配行为,逐步构建和完善公共财政制度为目标, 组织市、县(市)、区审计机关对 20XX 年度本级财政预算执行及 其他财政财务收支情况进行审计,重点检查预算编制和执行、 预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供 水等附加的征收和使用情况,揭露和查处预算超收收入分配使 用不合理不合规,转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不 科学、违反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。6 月底 结束。 2、乡镇负债

2、审计(省定、全省大交叉) 。以摸清乡镇债务情况, 促进乡镇健康运行为目标,组织市、县(市)、区审计机关对乡 镇负债情况进行清理审计,摸清乡镇负债的数量、种类及用途, 揭示负债形成的原因,并有针对性地提出审计建议,为市委、 市政府化解乡镇债务提供决策依据。4 月底结束。 3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状,促进深化财政改 革,提高财政运行质量为目标,对阳新县(省厅审计)、西塞山 第 2 页 区(市定上年结转项目)2005-20XX 年度财政决算进行审计。重 点审计财政收支状况及运行质量,地方政府管理和运作本级财 政,财税部门预算管理和理财治税情况,以及各项财政资金管 理使用的合法、合规情况

3、,揭露和查处财政收入质量不高、执 行各项财政改革政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。 8 月底结束。 4、财政四项改革政策执行情况审计调查(市定) 。结合预算执 行审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查。 6 月底结束。 二、行政事业审计 5、市直及有关单位财务收支审计(市定) 。以促进规范预算管 理,提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标,对市 政公用事业局、市*支队、市人事局等 3 家行政事业单位 20XX 财务收支以及市人民政府驻上海联络处 2005-20XX 年度财 务收支情况进行审计。重点查处虚报支出项目骗取财政预算资 金,利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款,违反收

4、支两条线,乱 发乱补,用*大吃大喝及*旅游,私设“小金库”等问题。 11 月底结束。 6、医院行业审计(市定) 。以促进加强医院财务管理,规范医 院行业收费行为,加强药品和医疗设备采购管理为目标,组织 全市审计机关对黄石市中心医院(上年结转项目)、黄石市一医 院、黄石市二医院、黄石市四医院、黄石市结核病防治院所等 第 3 页 5 家市级医院和大冶市、阳新县各 1 家本级医院 20XX 年度财务 收支情况进行审计。重点查处违规乱收费、乱加价、盲目采购 大型医疗设备造成闲置和浪费、在药品、医疗设备采购环节拿 回扣等问题,促进降低医疗成本,解决人民群众看病贵问题, 为我市公共卫生体制建设服务。6 月

5、底结束。 7、学校行业审计(市定) 。以促进加强学校财务管理,规范教 育行业收费行为为目标,组织全市审计机关审计市实验高中、 市六中 2 所市级学校和四个城区各 1 所本级学校 20XX 年度财务 收支情况。重点查处学校乱收费、乱办班等问题,深刻分析问 题产生的原因,提出改进措施和建议,为加强我市教育体制建 设决策服务。6 月底结束。 三、专项资金审计 8、五项社会保障资金审计(省定) 。以摸清社会保障资金管理 现状,促进加强资金管理,完善我市社会保障体系建设为目标, 按照审计署的统一部署,组织对市本级、大冶市、阳新县 20XX 年度企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、 失业保

6、险基金、企业年金和工伤保险基金、生育保险基金等 5 项社会保障资金进行审计,重点检查各项基金收入的真实完整 性和支出的合法合规性,揭露和查处挤占挪用、损失浪费等问 题,保障资金安全完整,维护社会弱势群体的利益。6 月底结 束。9、扶贫资金审计(省定) 。以促进市委、市政府扶贫工作 方针、政策的贯彻落实,保障我市扶贫开发目标的顺利实现为 第 4 页 目标,组织对阳新县 2005 至 20XX 年度扶贫开发专项资金进行 审计,重点检查扶贫资金的拨付、管理和使用,以及扶贫开发 项目建设及效益情况,揭露和查处有意拖欠、虚列支出、挤占 挪用和损失浪费等问题。6 月底结束。 10、三项市级专项资金审计(市

7、定) 。以促进专项资金加强管理, 提高资金使用效益为目标,对城市维护建设费、教育附加费、 粮食储备基金 2005-20XX 年度的管理和使用情况进行审计。6 月底结束。 四、重点建设项目审计 11、重点建设项目审计(市定) 。以促进加强项目管理,规范投 资行为,提高投资效益为目标,对黄石理工学院、市城投公司 等市政府投资 1000 万元以上项目进行决算审计。 。重点检查工程投资是否履行了相关审批程序,工程质量和资 金使用效益如何,揭露违*采购和招投标程序、挤占挪用项目 资金、虚报工程造价和损失浪费等违纪违规问题,为完善我市 投资体制服务。11 月底结束。 12、国外援贷款项目审计(省定) 。以

8、促进加强管理,合理有效 利用外资,提高资金使用效益和外债偿还能力为目标,根据审 第 5 页 计署授权,组织对世行贷款公共卫生项目、磁湖污水治理工程 项目、日本协力银行贷款城市防洪项目、结核病控制项目(卫)、 林业持续发展项目(林业四期)等国外援贷款建设项目进行审计, 重点检查国外贷援资金和本级配套建设资金到位和使用、项目 设备采购和使用、提款报账等情况,揭露项目执行中存在的违 反国家法规和国外贷援款项目协定,以及内部控制存在重大缺 陷等问题。7 月底结束。 五、国有及国有控股企业审计 13、国有及国有控股企业审计。以摸清家底,揭示风险,促进 加强经营管理,提高经济效益和竞争能力为目标,组织对市

9、粮 食储备公司 2005-20XX 年度资产负债损益情况进行审计,重点 审计企业资产负债损益的真实、合法性,揭露企业会计信息失 真、因决策失误、管理不善导致国有资产流失和损失浪费等问 题,严肃查处内外勾结、弄虚作假、侵占国有资产的行为。以 资产的盈利性、流动性和安全性为尺度,从资产营运结果和资 产构成方面,分析评价企业的资产质量,促进企业建立现代企 业制度、健全内部控制和自我约束机制,实现国有资产保值增 值。11 月底结束。 六、社会中介机构相关审计报告核查 14、社会中介机构相关审计报告核查(市定) 。以规范社会中介 机构执业行为为目标,组织对部分社会中介机构出具的相关审 计报告进行核查,重点揭露违反执业准则、串通作弊、出具虚 第 6 页 假报告、造成国有资产和政府资金流失等问题,促进提高执业 质量。11 月底结束。 七、经济责任审计 15、经济责任审计。以加强对权力的监督与制约,促进领导干 部认真履行职责,推进党风廉政建设为目标,组织对党政领导 干部和国有及国有控股企业领导人进行经济责任审计。重点审 计领导干部在行使经济决策权、经济管理权、经济政策执行监 督权中,重大经济事项决策情况、重要经济政策法规执行情况、 重点资金、资产管理使用情况,并探索离任审计与任中审计结 合、合法合规性审计和经济效益审计并重的路子,以促进领导 干部依法行政,廉洁自律,提高经济管理水平。

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